<sub id="dnllx"><listing id="dnllx"></listing></sub>
          <form id="dnllx"></form>

            <sub id="dnllx"><listing id="dnllx"><nobr id="dnllx"></nobr></listing></sub>
            <nav id="dnllx"></nav>

              杭州涵湛軟件有限公司
              杭州涵湛軟件有限公司
              杭州涵湛軟件有限公司

              你的位置:首頁 > 新聞動態 > 服務與支持


              ERP培訓、實施、使用、維護考核辦法
              2015/8/18 15:48:50   點擊:

                   為了保證ERP系統持續有效地實施和運行,保證各項數據真實客觀的形成以及傳遞,提高公司的管理水平以及效率,特制定ERP培訓、實施、使用、維護考核辦法。

              1、適用范圍

              該辦法適用于信息有關的所有崗位,包括數據的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環節,同時包括對該信息系統的維護和管理。

              2、定義

              ERPEnterprise Resource Planning,企業資源計劃系統)的概念,是美國Gartner Group公司于1990年提出的。除了MRP已有的生產資源計劃,制造、財務、銷售、采購等功能外,還有質量管理,實驗室管理,業務流程管理,產品數據管理,存貨、分銷與運輸管理,人力資源管理和定期報告系統。

              3、管理職責

              3.1項目組的考核職責

              3.1.1對業務組、實施組的培訓情況實施考核

              3.1.2對業務組、實施組的項目進度實施考核

              3.1.3對業務組、實施組的工作質量是否達到要求實施考核

              3.1.4對業務組、實施組及部門間的溝通、協調、配合的情況實施考核

              3.1.5在實施過程中項目組對因本人或本部門的工作影響ERP工作進度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務的建議權

              3.2業務組的考核職責

              3.2.1負責對本部門使用功能模塊實施和系統數據錄入,維護的情況的考核

              3.2.2負責對修改通過后的方案實行考核

              3.2.3對本部門的培訓和宣導工作實施考核

              3.3實施組的考核職責

              3.3.1對部門人員工作的進度實施考核

              3.3.2對部門人員培訓的落實情況實施考核

              3.3.3對部門人員的工作是否達到質量要求實施考核

              4、管理內容和要求

              4.1凡必須參加全程培訓學習的項目實施組成員及需分階段參加培訓學習的有關人員(以項目組通知為準),在規定培訓學習時間內,不得缺勤、遲到、早退。若發現遲到、早退第一次扣10元,第二次扣20元,以此類推累加扣罰。未經項目組負責人批準而發生的缺勤,第一次扣50元,第二次扣100元,以此類推。

              4.2培訓學員必須完成學習作業和考試。每缺一次學習作業扣款20元,無故缺考每次扣罰30元,必須參加補考。對考試不合格的可參加補考,補考不合格調離原崗位。

              4.3培訓學員參加考試,公司對每次考試累計五次獲前三名者獎勵100元。若考試成績累計三次排在最后兩名者,則一次性扣罰30元。

              4.4對考試的考核,由顧問組閱卷評分,交人力資源部統計考核。

              4.5培訓學習的考勤(包括作業的完成),由項目組統計考核。

              4.6  ERP主要過程的考核,見下表

              序號

              作業內容

              作業要求

              責任部門(責任人)

              考核細則

              考核金額(每次每項)

              考核部門或人

              1

              BOM數據要求

              1.1設計更改及時更新

              技術開發部

              ①錯改、漏改、不及時更改

              ②設計更改通知不及時或缺漏通知

              出現其中一項扣10

              項目組

              1.2同時做好更改臺帳記錄

              更改后不作臺帳記錄

              10

              項目組

              1.3發現原有數據錯誤及時改正

              漏更改或更改不及時

              10

              項目組

              1.4錯誤信息反饋的及時性

              所有部門

              發現BOM錯誤或明顯問題不反饋

              10

              技術開發部

              業務組

              2

              品號管理

              2.1及時制定需入ERP品號的確定原則

              生產制造部

              原則不確定

              10

              項目組

              2.2根據品號的確定原則及時完成特殊配件,特殊供應件等的品號維護

              進口件品號不完全

              10

              采購件品號不完全

              10

              2.3新品試制完成后可正式錄入品號

              無通知影響進度

              10

              2.4品號問題反饋不及時

              各部門

              發現問題反饋不及時

              10

              生產制造部業務組

              2.5品號問題反饋表格不統一

              不按正規的途徑和方式反饋

              10

              2.6品號錯誤反饋后更改不及時

              生產制造部

              品號更改不及時

              10

              項目組

              2.7操作時使用錯誤的品號,不主動發現錯誤

              各部門

              明顯錯誤不反饋

              10

              生產制造部業務組

              2.8自制轉外協產品清單及時準確提供

              生產制造部(許麗梅)

              轉外協清單不準確及時提供

              10

              項目組

              2.9自制轉外協產品清單及時維護更新

              清單不及時維護更改

              10

              2.10低耗物資品號維護及時準確

              品號維護不及時

              10

              3

              委外單價的確定

              3.1委外加工以委外加工單為準,由計劃調度室統一管理

              生產制造部

              未經同意的委外加工

              10

              項目組

              3.2委外加工價格確定的及時性,時間必須是在結算前完成議價,要求不超過一周。

              生產制造部

              任務單無價格的零件應提供統一的定價單

              10

              項目組

               

              財務部

              委外加工零件的核價、定價

              10

              項目組

               

              將議價結果錄入計算機

              10

              項目組

               

               

              4

              委外進貨

              4.1委外工單開立專人負責

              生產制造部

              對應工單缺少

              10

              項目組

               

              4.2產品完工后將對應的工單錄入完工

              報錯工單號

              10

              項目組

               

              入庫不及時

              10

              項目組

               

              生產制造部

              轉移不及時

              10

              項目組

               

              委外進貨不辦理相關手續

              10

              項目組

               

              外協倉庫存準確率

              10

              項目組

               

              4.3產品轉出做好轉出記錄

              生產制造部

              由工段轉出的產品無轉出記錄

              10

              項目組

               

              由制造部轉出的產品無轉出記錄

              10

              項目組

               

              5

              開立工單

              5.1及時開立工單

              生產制造部

              工單計劃無依據

              10

              項目組

               

              開立工單不及時

              10

              項目組

               

              5.2生成領料單

              生產制造部

              不及時生成領料單

              10

              項目組

               

              生成領料單不準確

              10

              項目組

               

              裝配車間

              重復申領

              10

              項目組

               

              5.3錯誤信息反饋的及時性

              所有部門

              發現領料單錯誤不反饋

              10

              生產制造部業務組

               

              5.4領料單數據核對與更正

              生產制造部

              領料單問題反饋后不處理

              10

              項目組

               

              6

              工單變更

              6.1由于生產任務的調整進行工單變更

              生產制造部

              工單變更錯誤,不及時

              10

              項目組

               

              7

              領料

              7.1按領料單領料

              車間

              超領

              10

              項目組

               

              領回的材料不用不調查不反饋

              10

              項目組

               

              生產制造部

              反饋的問題不及時組織解決

              10

              項目組

               

              7.2對領料單的執行結果每周進行分析

              不提供分析結果

              10

              項目組

               

              7.3及時錄入領料單

              各倉庫

              單據錄入不及時

              10

              項目組

               

              8

              計劃展開

              8.1計劃外調整審批需求,計劃增補需經制造部經理簽字

              生產制造部

              不經審批調整計劃

              10

              項目組

               

              8.2按月做工單結案,對工單完成情況進行統計分析和報造

              工單不按月做結案

              10

              項目組

               

              不做分析

              10

              項目組

               

              9

              生產流轉入庫

              9.1成品交庫后當日完成錄入操作

              裝配車間

              錄入不及時

              10

              項目組

               

              9.2產品流轉單上標明清楚工單號

              各班組

              漏注明工單號

              10

              各相關部門業務組

               

              工單號寫錯

              10

               

              9.3當日的產品流轉當日處理完畢

              各班組組長

              單據處理不及時

              10

               

              單據錄入操作錯誤

              10

               

              9.4產品流轉及時,今日應流轉的產品今日流轉完成

              產品不及時流轉

              10

               

              9.5錯誤信息反饋的及時性

              所有部門

              發現流轉數據錯誤不反饋

              10

              財務部

              業務組

               

              10

              退料

              10.1超領部份應退回原單位

              裝配車間

              錄入單據不及時,數據不準確

              10

              項目組

               

              11

              自動扣料

              11.1按作業流程要求進行自動扣料

              生產制造部

              扣出負數

              10

              項目組

               

              不在指定的工作中心內進行扣料,扣至其它單位。

              10

              項目組

               

              各部門

              出現異常不及時報告

              10

              財務部

              業務組

               

              生產制造部

              接收異常報告不及時處理

              10

              財務部

              業務組

               

              12

              采購

              12.1采購單要求在電腦上打印

              物資采購

              不用電腦做計劃,計劃出入較大

              10

              項目組

               

              物資采購部

              手工修改計劃不經審批

              10

              項目組

               

              12.2總結計劃并對基礎數據做修改

              物資采購部

              不查明手工修改計劃的原因

              10

              項目組

               

              查明原因不處理

              10

              項目組

               

              12.3采購按計劃交庫

              物資采購部

              不按計劃收貨(超收20%以上)

              10

              項目組

               

              進貨交庫不及時(以影響裝配為準)

              10

              項目組

               

              各倉庫

               進貨單錄入不及時

              10

              財務部業務組

               

              進貨寫錯圖號

              10

               

              進貨批號錯誤

              10

               

              12.4及時完成采購件定價

              物資采購部

              無價采購不處理

              10

              財務部業務組

               

              不及時向定價部門提供相關資料

              10

               

              財務部

              定價不及時

              10

               

              將所核定價格錄入價格體系

              10

               

              物資采購部

              將議價結果維護入計算機

              10

              物資采購部業務組

               

              13

              采購單變更

              13.1由采購員在系統里作變更,由供應部經理審核

              物資采購部

              不在電腦里處理

              10

               

              變更不經審核

              10

               

              14

              銷售

              14.1整機銷售后要及時上機

              市場部

              錄入單據不及時、數據不準確

              10

              項目組

               

              14.2配件銷售后要及時上機

               

               

              15

              借出/歸還

              15.1借出貨的調撥

               

              16

              應收應付

              16.1按進貨單錄入應付憑單

              物資采購部

              整帳不及時、數據不準確

              10

              項目組

               

              16.2應付憑單

              財務部

              應付憑單審核不及時

              10

              項目組

               

              16.3按銷貨單錄入結賬單

              錄入單據不及時、數據不準確

              10

              項目組

               

               

              5、檢查與考核

              5.1本辦法由項目的領導小組領導項目小組組織各部門實施

              5.2本辦法由項目的領導小組領導項目小組檢查和考核

               

               

                                            >>>需要了解更多請聯系涵湛軟件<<<                                               





              杭州涵湛軟件 聯系熱線

              手機:18157104232

              手機:13486114358

              電話:0571-85821279

              杭州涵湛軟件有限公司

              地址:杭州下沙經濟開發區甌江大廈8層

              Copyright 2013 杭州涵湛軟件有限公司 www.hd9191.com 版權所有 All rights reserved
              浙ICP備14028480號 xml地圖 網站地圖
              国产精品hd免费观看