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              應收賬款核算流程圖-04項目調研
              2015/7/13 20:35:46   點擊:

               

               

              1、  銷售助理根據客戶要求在銷售管理模塊中開具開票通知單,確認無誤后在銷售管理模塊對開票通知單進行復核。

              2、  財務往來會計應收賬款模塊檢查銷售助理傳遞來的開票通知單,進行審核,生成應收憑證。

                借:應收賬款

              貸:產品銷售收入—xxxx產品

                  應交稅金-應交增值稅-銷項稅金

              3、  銷售人員向客戶催收貨款,客戶貨款劃到到公司后,財務往來會計應收賬款模塊中錄入收款單,進行核銷客戶應收賬款,生成核銷憑證。

              收款單進行制單:                            核銷制單:

              借:銀行存款                                借:預收賬款

              貸: 應收賬款(預收賬款)                   貸: 應收賬款

              財務收納員打印收款單,業務員或客戶進行簽字確認,出納出進行入賬,登記現金日記賬和銀行日記賬。                          

               


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