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描
述 |
1、 銷售助理根據客戶要求在【銷售管理】模塊中開具開票通知單,確認無誤后在【銷售管理】模塊對開票通知單進行復核。 2、 財務往來會計在【應收賬款】模塊檢查銷售助理傳遞來的開票通知單,進行審核,生成應收憑證。 借:應收賬款 貸:產品銷售收入—xxxx產品 應交稅金-應交增值稅-銷項稅金 3、 銷售人員向客戶催收貨款,客戶貨款劃到到公司后,財務往來會計在【應收賬款】模塊中錄入收款單,進行核銷客戶應收賬款,生成核銷憑證。 收款單進行制單: 核銷制單: 借:銀行存款 借:預收賬款 貸: 應收賬款(預收賬款) 貸: 應收賬款 財務收納員打印收款單,業務員或客戶進行簽字確認,出納出進行入賬,登記現金日記賬和銀行日記賬。 |
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